上海市地方税务局主要职能
上海市地方税务局主要职能包括:
1.贯彻执行国家有关地方税收工作的法律、法规、规章和方针、政策;参与起草税收地方性法规、规章草案及实施细则,并组织实施有关地方性法规、规章及实施细则。
2.根据国家税务总局和市政府确定的预算收入指标,负责本市税收收入预测和编制本市地方税收中长期规划,并组织实施;负责地方税收计划的编制和执行;负责向市财政局提供税收计划、规划和执行等情况。
3.负责国家规定和市政府确定征收的各种税费的征收管理;对有关法律、法规和规章在执行过程中的征管和地方税收政策一般性问题进行解释,事后向市财政局备案。
4.参与本市涉及税收的重大经济政策的调查研究,提出地方税收政策改革建议,并与市财政局共同上报;制定贯彻落实地方税收政策的措施。
5.组织实施地方税收征收管理体制改革,制定和监督执行税收业务、征收管理制度,监督检查税收法律法规、政策的贯彻执行情况。
6.贯彻落实国家纳税服务管理制度,负责规划和组织实施本市纳税服务体系建设,规范纳税服务行为,监督执行纳税人权益保障制度,保护纳税人合法权益,履行提供便捷、优质、高效的纳税服务义务,组织、指导税法宣传、税收政策咨询。
7.贯彻落实国家有关税收信息化制度,拟订本市税收管理信息化建设中长期规划,贯彻落实国家金税工程建设。
8.对全市地税系统实行垂直管理,负责全市地税系统的干部管理、人员编制、经费开支,负责地税系统的思想政治教育、培训和精神文明建设工作;监督检查本市各级地方税务机关及其工作人员贯彻执行地税法律、法规、方针、政策的情况。
9.负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
10.承办市政府交办的其他事项。
2016年上海市地方税务局预算编制说明
上海市地方税务局部门预算是包括上海市地方税务局本部以及下属29家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位25家,事业单位5家。2016年,上海市地方税务局部门预算支出总额为362,760万元,其中:一般公共预算拨款支出预算239,179万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出125,014万元;项目支出114,164万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:
1.“一般公共服务支出”科目228,546万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出,税务部门支付的代扣代缴、代收代缴和委托代征税款手续费、发票印制、税务办案、税务宣传、协税护税、信息化建设等税收征管方面的项目支出。
2.“社会保障和就业支出”科目485万元,主要用于机关事业单位退休人员活动经费等支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目5,634万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4.“住房保障支出”科目4,514万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
2016年部门财务收支预算总表
编制部门:上海市地方税务局 |
单位:元 | ||
本年收入 |
本年支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
2,391,786,834 |
一、一般公共服务支出 |
3,521,090,166 |
1. 一般公共预算资金 |
2,391,786,834 |
二、社会保障和就业支出 |
4,963,176 |
2. 政府性基金 |
三、医疗卫生与计划生育支出 |
56,380,524 | |
二、事业收入 |
四、住房保障支出 |
45,164,064 | |
三、事业单位经营收入 |
|||
四、其他收入 |
1,235,811,096 |
||
收入总计 |
3,627,597,930 |
支出总计 |
3,627,597,930 |
2016年部门财政拨款收支预算总表
编制部门:上海市地方税务局 |
单位:元 | ||||
本年财政拨款收入 |
本年财政拨款支出 | ||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 |
2,391,786,834 |
一、一般公共服务支出 |
2,285,461,258 |
2,285,461,258 |
|
二、政府性基金 |
二、国防支出 |
||||
三、公共安全支出 |
|||||
四、教育支出 |
|||||
五、科学技术支出 |
|||||
六、文化体育与传媒支出 |
|||||
七、社会保障和就业支出 |
4,852,820 |
4,852,820 |
|||
八、医疗卫生与计划生育支出 |
56,336,520 |
56,336,520 |
|||
九、节能环保支出 |
|||||
十、城乡社区支出 |
|||||
十一、农林水支出 |
|||||
十二、交通运输支出 |
|||||
十三、资源勘探信息等支出 |
|||||
十四、商业服务业等支出 |
|||||
十五、金融支出 |
|||||
十六、国土海洋气象等支出 |
|||||
十七、住房保障支出 |
45,136,236 |
45,136,236 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||||
十九、其他支出 |
|||||
收入总计 |
2,391,786,834 |
支出总计 |
2,391,786,834 |
2,391,786,834 |
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门:上海市地方税务局 |
单位:元 | |||||
项目 |
一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 |
款 |
项 | ||||
201 |
一般公共服务支出 |
2,285,461,258 |
1,148,314,523 |
1,137,146,735 | ||
201 |
07 |
税收事务 |
2,285,461,258 |
1,148,314,523 |
1,137,146,735 | |
201 |
07 |
01 |
行政运行 |
1,126,841,535 |
1,122,449,135 |
4,392,400 |
201 |
07 |
02 |
一般行政管理事务 |
133,394,077 |
133,394,077 | |
201 |
07 |
04 |
税务办案 |
7,500,000 |
7,500,000 | |
201 |
07 |
05 |
税务登记证及发票管理 |
70,373,600 |
70,373,600 | |
201 |
07 |
06 |
代扣代收代征税款手续费 |
790,657,825 |
790,657,825 | |
201 |
07 |
07 |
税务宣传 |
29,427,900 |
29,427,900 | |
201 |
07 |
08 |
协税护税 |
84,340,473 |
84,340,473 | |
201 |
07 |
09 |
信息化建设 |
3,442,120 |
3,442,120 | |
201 |
07 |
50 |
事业运行 |
36,856,888 |
25,865,388 |
10,991,500 |
201 |
07 |
99 |
其他税收事务支出 |
2,626,840 |
2,626,840 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
4,852,820 |
368,580 |
4,484,240 | ||
208 |
05 |
行政事业单位离退休 |
4,852,820 |
368,580 |
4,484,240 | |
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
343,800 |
343,800 |
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
24,780 |
24,780 |
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
4,484,240 |
4,484,240 | |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
56,336,520 |
56,324,520 |
12,000 | ||
210 |
05 |
医疗保障 |
56,324,520 |
56,324,520 |
||
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
55,098,420 |
55,098,420 |
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
1,226,100 |
1,226,100 |
|
210 |
99 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
12,000 |
12,000 | ||
210 |
99 |
01 |
其他医疗卫生支出 |
12,000 |
12,000 | |
221 |
住房保障支出 |
45,136,236 |
45,136,236 |
|||
221 |
02 |
住房改革支出 |
45,136,236 |
45,136,236 |
||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
45,136,236 |
45,136,236 |
|
合计 |
2,391,786,834 |
1,250,143,859 |
1,141,642,975 |
2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制部门:上海市地方税务局 |
单位:元 | ||||
项目 |
一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
类 |
款 | ||||
301 |
工资福利支出 |
765,531,269 |
765,531,269 |
||
301 |
01 |
基本工资 |
134,515,644 |
134,515,644 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
454,297,996 |
454,297,996 |
|
301 |
03 |
奖金 |
10,798,501 |
10,798,501 |
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
160,207,128 |
160,207,128 |
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
5,712,000 |
5,712,000 |
|
302 |
商品和服务支出 |
411,699,874 |
411,699,874 | ||
302 |
01 |
办公费 |
18,045,548 |
18,045,548 | |
302 |
02 |
印刷费 |
3,201,680 |
3,201,680 | |
302 |
03 |
咨询费 |
140,000 |
140,000 | |
302 |
04 |
手续费 |
47,000 |
47,000 | |
302 |
05 |
水费 |
3,219,400 |
3,219,400 | |
302 |
06 |
电费 |
11,405,402 |
11,405,402 | |
302 |
07 |
邮电费 |
7,925,520 |
7,925,520 | |
302 |
09 |
物业管理费 |
87,099,584 |
87,099,584 | |
302 |
11 |
差旅费 |
3,494,500 |
3,494,500 | |
302 |
12 |
因公出国(境)费用 |
3,040,000 |
3,040,000 | |
302 |
13 |
维修(护)费 |
14,064,400 |
14,064,400 | |
302 |
14 |
租赁费 |
29,781,675 |
29,781,675 | |
302 |
15 |
会议费 |
1,008,341 |
1,008,341 | |
302 |
16 |
培训费 |
9,219,200 |
9,219,200 | |
302 |
17 |
公务接待费 |
1,278,050 |
1,278,050 | |
302 |
26 |
劳务费 |
26,269,354 |
26,269,354 | |
302 |
28 |
工会经费 |
11,841,722 |
11,841,722 | |
302 |
29 |
福利费 |
13,522,450 |
13,522,450 | |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
13,750,490 |
13,750,490 | |
302 |
39 |
其他交通费用 |
135,488,260 |
135,488,260 | |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
17,857,298 |
17,857,298 | |
303 |
对个人和家庭的补助 |
45,504,816 |
45,504,816 |
||
303 |
01 |
离休费 |
363,180 |
363,180 |
|
303 |
02 |
退休费 |
5,400 |
5,400 |
|
303 |
11 |
住房公积金 |
45,136,236 |
45,136,236 |
|
310 |
其他资本性支出 |
27,407,900 |
27,407,900 | ||
310 |
02 |
办公设备购置 |
27,025,900 |
27,025,900 | |
310 |
99 |
其他资本性支出 |
382,000 |
382,000 | |
合计 |
1,250,143,859 |
811,036,085 |
439,107,774 |